Грамотная подача налоговой отчетности в США — это ключ к соблюдению законодательства и оптимизации налоговых обязательств. Рассмотрим основные шаги для LLC и корпораций.       1. Определите тип вашей компании LLC (Limited Liability Company): Может быть с одним участником (Single-Member LLC) или несколькими участниками (Multi-Member LLC). Корпорация (C-Corporation): Является отдельным налоговым субъектом, оплачивающим
  Если у вас есть LLC (Limited Liability Company) или Корпорация в США, бухгалтерское сопровождение — это основа успешного ведения бизнеса. Ведение точной отчетности, грамотное планирование налогов и своевременная подача форм помогут не только соответствовать требованиям IRS, но и оптимизировать ваши затраты.     1. Почему бухгалтерия важна для LLC? Соблюдение закона: В США строгие
Почему финансовая отчетность важна для вашего бизнеса в США? Основная цель финансовой отчетности — помочь компании, бизнес-партнерам, руководителям отделов и заинтересованным сторонам принимать стратегические решения относительно операций компании, ее роста и будущей прибыльности на основе общего финансового состояния и стабильности. Как минимум, квартальные финансовые отчеты или ежегодные отчеты обязательны для всех компаний в США. Периодическая
Корпорации должны оплачивать свои начисленные налоги за отчетный период в федеральный и штатный бюджет США. Способы оплаты федерального и штатного бюджета отличаются назначением и формой платежа. Федеральные Корпоративные налоги в США- IRS, оплачиваются только через официальную службу EFTPS: Электронная федеральная налоговая платежная система. Внимание! В США не существует реквизитов для оплаты налогов с указанием БИК,
Узнайте о различных типах информационных отчетов, которые используются для сообщения о различных типах платежей или транзакций в налоговую службу США по вашей компании. Нужна профессиональная помощь в подготовке финансовой и налоговой отчетности в США по Корпорации или LLC? Напишите Ваш запрос на наш электронный адрес, и мы ответим на ваши вопросы. Одним из основных орудий
В этой статье мы обсуждаем налогообложение LLC для нерезидентов США, как нерезиденты США могут выиграть, создавая бизнес в форме LLC в США, и связанные с этим расходы. Несмотря на налоговые обязательства и другие строгие бизнес-регуляции, США могут быть весьма привлекательным юрисдикцией для многих иностранных предпринимателей. Если вы ищете компанию для открытия вашего бизнеса в США,
Это просто: чем больше налоговых вычетов для малого бизнеса вы можете законно получить, тем ниже будет его налогооблагаемая прибыль. Помимо того, это позволит вам получить больше денег в конце года и положения налогового кодекса, регулирующие вычеты, также могут приносить личную выгоду. Таким образом, необходимо тщательно следить за правилами IRS о том, что можно и что
В таблице ниже показаны годовые пошлины компаний LLC по штатам. По состоянию на 2023 год средняя годовая пошлина LLC в США составляет $91. В большинстве штатов требование о годовом обслуживании LLC называется Годовым отчетом в США или франчайзинг налог, однако у него есть много других названий:     Annual Report Annual List of Members Annual
Если вы являетесь нерезидентом США и владельцем Корпорации и LLC c одним участником, важно знать требования к подаче налоговых отчетов и документов по форме 1120 и 5472. LLC с одним участником и Корпорации в США, которые принадлежат нерезидентам или иностранным компаниям больше 25%, должны подавать Form 5472 и Form 1120 ежегодно! Самая важная форма 5472!
Налоги Налоговые проверки Каковы шансы на проверку налоговой декларации по вашей LLC или Корпорации? Нужна профессиональная помощь? Поговорите с нашим налоговым консультантом.   Слова «налоговая проверка IRS» давно внушают страх американским налогоплательщикам. Мы все слышали ужасные истории о проверках, которые оставляют налогоплательщиков истощенными и обездоленными. Но каковы на самом деле шансы быть проверенным? Для большинства
TOP