Нужно ли LLC подавать налоговую декларацию?
Ответ-да, даже если Ваша LLC/Корпорация в США неактивна, что означает, что оно не понесло никаких расходов или/и не получило никакого дохода за год.
Иногда у LLC и Корпорации есть год без дохода от бизнеса или деятельности. Может быть, это недавно созданное LLC/Корпорация, которое еще не начало заниматься бизнесом. Или более старое юридическое лицо, которое официально не было распущено (закрыто) в штате и налоговой службе? Какой бы ни была причина отсутствия деятельности, LLC и Корпорациям необходимо подавать налоговую декларацию в США.
LLC и Корпорация в Америке имеет доход от деятельности, ежегодно вам необходимо подать налоговую отчетность и оплатить налог, если был начислен. Подавая ежегодные декларации о прибылях и убытках, вы гарантируете, что Налоговое управление не обвинит вас в непредставлении декларации.
Каждый год компании задают себе эти вопросы:
“Если я пропустил подачу налоговой декларации компании в США, не лучше ли мне просто больше никогда ее не подавать? Может быть, налоговая не заметит.”
“Что произойдет, если я снова начну подавать налоговые отчеты?”
Давайте разберем реальность ситуации, когда у вас есть незаполненные налоговые декларации – и что именно с этим делать.
Последствия за несвоевременную подачу налоговой отчетности в США. При оценке затрат, связанных с непредставлением вашей декларации, знайте эти факты:
1. Это незаконно.
Закон требует, чтобы вы каждый год подавали налоговую отчетность, в том числе, нулевую налоговую отчетность в США. Федеральная служба доходов IRS может наложить на вас штрафы.
2. Приготовьтесь доплатить, если вы задолжали налоги.
Штраф за несвоевременную подачу составляет 5% от налогов (при наличии чистой прибыли (налогооблагаемой базы) за отчетный период), – до 25% от вашего налогового счета. А также, $195 за каждый месяц несвоевременной подачи налоговых форм для LLC и $400 за каждый месяц для Корпораций.
3. Штраф по форме 5472. При форме собственности Single Member LLC и Corporation C, где участники нерезиденты, владеющие больше 25% компании, могут получить штраф $25 000 за календарный год по компании.
4. Форма 1099. Ваши шансы на аудит со стороны налоговой службы США возрастут еще больше, если вы подадите декларацию, но оставите доход, о котором сообщалось в Налоговое управление, компаниями с которыми вы можете сотрудничать, как APPLE, STRIPE, AMAZON, GOOGLE по форме 1099 (сквозная проверка) за календарный год. Подробно о форме 1099 от единорогов APPLE, STRIPE, AMAZON, GOOGLE.
5. Например, предположим, что вы не подавали налоговую декларацию в течение трех или четырех лет, и вдруг вы подаете декларацию с несколькими сотнями тысяч долларов дохода от деятельности компании. Что поднимает красные флаги для Налоговой службы по сравнению с другими годами – и налоговая служба, скорее всего, откроет аудит.
6. Если Налоговая служба выберет вашу декларацию для проверки, аудитор Налоговой службы потребует, чтобы вы подали все свои налоговые декларации с даты выдачи налогового номера EIN за все года.
7. В ваших интересах подавать налоговый отчеты с даты выпуска EIN#, чтобы свести к минимуму другие проблемы, такие как штрафы и проценты.
Подведем итоги:
Даже если ваше LLC/Корпорация не ведет предпринимательской деятельности, важно понимать статус вашей налоговой декларации, чтобы знать, обязано ли оно подавать федеральную налоговую декларацию по подоходному налогу или нет. Мы рекомендуем подавать налоговую декларацию компаний в США без каких-либо доходов или расходов (нулевой отчет), просто чтобы убедиться, что Налоговое управление не отправит вам уведомление о непредставлении отчетности за календарный год.
Срок подачи налоговой отчетности для LLC и Корпорации в США:
LLC partnership (один и более участников)- до 15 марта
LLC single member – до 15 апреля
Корпорация C- до 15 апреля
Продление подачи отчетности LLC/Corp C/Single Member (на 15 сентября)- до 15 марта.
Если вам нужна помощь в понимании того, почему вашей компании необходимо подать налоговую декларацию, вы можете отправить ваш запрос на наш электронный адрес info@businessjjet.com