Грамотная подача налоговой отчетности в США — это ключ к соблюдению законодательства и оптимизации налоговых обязательств. Рассмотрим основные шаги для LLC
и корпораций.
1. Определите тип вашей компании
- LLC (Limited Liability Company): Может быть с одним участником (Single-Member LLC) или несколькими участниками (Multi-Member LLC).
- Корпорация (C-Corporation): Является отдельным налоговым субъектом, оплачивающим корпоративный налог.
2. Какие формы необходимо подать?
Для LLC с одним участником (Single-Member LLC):
- Форма 1120 — общая декларация.
- Форма 5472 — дополнительная форма, если были связанные транзакции с владельцем.
- Форма 1040NR — для владельца-нерезидента.
Для LLC с несколькими участниками (Multi-Member LLC):
- Форма 1065+8804 — партнерская декларация.
- Форма 1040NR — для каждого участника-нерезидента.
Для Корпорации (C-Corporation):
- Форма 1120 — налоговая декларация корпорации.
- Форма 5472 — отдельная форма, если были связные транзакции с акционерами.
- Форма 1040NR — если выплачивались дивиденды акционерам-нерезидентам.
3. Подача формы 1099
Если вы выплачивали вознаграждения независимым подрядчикам (гражданам США), необходимо подать форму 1099.
4. Соблюдайте сроки подачи
- Основной дедлайн подачи форм:
15 марта для партнерств (LLC с несколькими участниками)
15 апреля для Корпораций и LLC с одним участником.
31 января для форм 1099 независимые подрядчики - За несвоевременную подачу IRS начисляет штрафы и пени.
5. Обратитесь к профессионалам
Правильное заполнение форм требует опыта и знания законодательства. Профессиональные бухгалтеры в США помогут избежать ошибок, снизить налоговые риски и подготовить всю отчетность в срок.
Мы готовы вам помочь!
Наши специалисты помогут вашей компании подготовить и подать все необходимые налоговые формы в США. Доверьте бухгалтерские вопросы нам, чтобы вы могли сосредоточиться на успехе своего бизнеса!
info@businessjjet.com
Консультация 24/7